И аз имам подобен казус - регистриран съм по чл. 97а, досега имах само продажби на услуги към други страни членки. Сега обаче вече нямам към тях, очертава се да имам един месец без фактури, и после продажби към Швейцария.
Чудя се няколко неща:
1) ако няма фактури може ли въобще да не се подава декларация или се подава празна
2) продажбите към Швейцария отразяват ли се и ако да в коя колона и с деветки вместо ДДС номер ли?

От което прочетох по-горе изглежда че се подава празна декларация и продажбите извън ЕС не се включват на база на чл. 113 от ППЗДДС, дали съм прав?